

喜报
近日,福建省内部审计协会通报了2022年内部审计理论研讨获奖情况以及内部审计探索研究型审计典型实践案例名单,集团审计部报送的《新形势下内部审计在推动国有企业改革进程中的思考》和集团权属企业榕发(连江)置业有限公司审计部报送的《新形势下更好发挥内审对风险管理职能作用的探析》荣获全省内部审计理论研讨二等奖;集团报送的《开展研究型审计 助推高质量发展》荣获“福建省2022年内部审计探索研究型审计典型实践案例”称号。

滑动查看更多
《开展研究型审计 助推高质量发展》一文,充分体现了集团认真贯彻落实关于全面开展研究型审计的部署要求,提炼总结了集团以研究型审计为导向开展工作的积极探索,展示了集团坚定践行研究型审计的能力和决心。
滑动查看更多
再创佳绩
下一步,集团内审机构将继续沿着研究型审计方向,深学细悟,真抓实干,聚焦工作中的热点、难点问题,加强理论研讨,进一步发挥新时代内部审计职能,切实推动集团审计工作提质增效,助力集团高质量发展。
文/图:审计部 马玲珍
责编:党群工作部









